發(fā)布時間:2025-03-20 16:16
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信息來源:縣審計局
一、2024年工作總結(jié)
1.加強黨對審計工作的全面領(lǐng)導(dǎo),服務(wù)大局更加有力。全年提請縣委審計委員會召開會議2次、開展書面審議1次、研究審議相關(guān)重要議題5項。審計辦和委員會各成員單位加強協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò),推動委員會議定事項和批示督辦落實。聯(lián)合縣兩辦落實委員會事項閉環(huán)督辦,會同縣紀(jì)委監(jiān)委、組織部、縣財政局等部門開展有關(guān)專項檢查,持續(xù)凝聚監(jiān)督合力。
2.高質(zhì)量實施年度審計項目,監(jiān)督力度持續(xù)增強。圍繞縣委縣政府決策部署和上級審計機關(guān)工作要求,緊盯重大項目、重點資金、重要領(lǐng)域開展審計,全年實施完成審計項目10個,查出違規(guī)資金274.97萬元、管理不規(guī)范金額11.35億元、非金額類問題142個,提出審計建議45條。聚焦財政提質(zhì)增效。實施完成2023年度縣本級財政預(yù)算執(zhí)行和決算草案審計、相關(guān)部門2023年度預(yù)算執(zhí)行情況審計,以及審計專題3個。同時,通過大數(shù)據(jù)審計方式,實現(xiàn)對納入國庫集中支付的162個部門預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)分析全覆蓋。聚焦重大決策部署和政策落實。實施完成專項審計調(diào)查項目3個,推動出臺相關(guān)長效制度。聚焦領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任落實。實施完成4家單位6名領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計,統(tǒng)籌實施部門預(yù)算執(zhí)行、鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源資產(chǎn)及財政收支審計項目4個。聚焦政府投資績效。實施完成相關(guān)工程項目專項審計調(diào)查,推動項目規(guī)范化管理,促進民生實事工程有效落實。
3.加強審計流程精細化管控,工作質(zhì)效顯著提升。堅持把大抓落實、提升質(zhì)效貫穿審計工作全過程,強化制度配套,全面提升審計監(jiān)督效能。“審計現(xiàn)場管理提升年”活動成效彰顯。創(chuàng)設(shè)“一單、一圖、一表”工作機制,編制審計核查任務(wù)清單細化落實責(zé)任人,實行“審計項目流程圖”全過程管理,制定“亮項目、曬進度、比實績”審計成效晾曬表開展掛圖作戰(zhàn),審計標(biāo)志性成果充分展現(xiàn)。審計整改工作亮點突出。壓實審計整改責(zé)任體系,扎實開展審計整改多部門聯(lián)合督導(dǎo),累計下發(fā)督辦單和提示函24個,實現(xiàn)市級問題全部銷號,推送省級“重大審計問題清單”示范案例1個。內(nèi)部審計服務(wù)指導(dǎo)持續(xù)深入。組織修訂《新昌縣直屬企業(yè)內(nèi)部審計工作管理辦法》,指導(dǎo)推薦優(yōu)秀內(nèi)審項目2個、論文和案例9篇;通過“走出去、請進來”等多批次業(yè)務(wù)培訓(xùn),覆蓋全縣內(nèi)審人員180余人次,持續(xù)提升內(nèi)審業(yè)務(wù)水平。
4.強化審計隊伍建設(shè),干部素能不斷提高。深入實施審計干部能力素質(zhì)提升工程,首次組織舉辦審計實務(wù)能力提升培訓(xùn)班,全年開展審計“四季講壇”等培訓(xùn)8場次,派出業(yè)務(wù)骨干參加省委巡視和省市組織的設(shè)區(qū)市經(jīng)責(zé)審、稅收審計等重點審計項目,進一步提升干部實戰(zhàn)實操能力。扎實開展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育,強化隊伍作風(fēng)建設(shè),持續(xù)保持違法違紀(jì)問題“零發(fā)生”。
二、2025年工作要點
1.強化政治引領(lǐng),以更高站位謀劃推進審計工作。落實請示報告制度,加強委員會成員單位協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò),加強“紀(jì)巡審”聯(lián)動舉措,推進審計監(jiān)督與巡視巡察、紀(jì)檢監(jiān)察、黨政督查、國資國企“1+4+N”大監(jiān)督等有機貫通、相互協(xié)同,落實委員會會議議定事項、批示要求等協(xié)同督辦閉環(huán)。
2.聚焦項目為王,以更大力度服務(wù)改革發(fā)展大局。錨定高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù),持續(xù)加強公共資金、國有資產(chǎn)資源的審計監(jiān)督。2025年實施審計項目12個。實施2024年度縣本級財政預(yù)算執(zhí)行和決算草案審計,有關(guān)部門2024年預(yù)算執(zhí)行審計,并持續(xù)運用大數(shù)據(jù)模式推進預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)分析全覆蓋;實施相關(guān)全省同步項目3個,推動上級政策及資金規(guī)范落實;實施專項審計調(diào)查2個,提升相關(guān)政策、資金運作及項目建設(shè)的監(jiān)督力度;實施5家單位9名領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計,統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源資產(chǎn)審計1個、預(yù)算執(zhí)行審計2個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支審計2個。
3.突出科學(xué)規(guī)范,以更實舉措提升審計監(jiān)督質(zhì)效。堅持依法依規(guī)審計,扎實開展“科學(xué)規(guī)范提升年”行動,推動監(jiān)督效能整體躍升。持續(xù)優(yōu)化完善各項業(yè)務(wù)制度和工作程序,拓展大數(shù)據(jù)審計應(yīng)用,進一步將質(zhì)量控制、流程管控與成果建設(shè)有機結(jié)合,確保各環(huán)節(jié)科學(xué)有序、規(guī)范合規(guī)。壓緊壓實被審計單位整改責(zé)任,加強整改督促指導(dǎo),結(jié)合“重大審計問題清單”工作,強化問題整改全鏈條閉環(huán)管控。加強內(nèi)部審計工作指導(dǎo),科學(xué)安排批次,分類別組織舉辦2025年度全縣內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,持續(xù)提升內(nèi)部審計人員職業(yè)勝任力。
4.堅持實干爭先,以更優(yōu)作風(fēng)錘煉過硬審計隊伍。始終踐行“三個立”總要求,力行“六干”要求,加強自身建設(shè),持續(xù)引導(dǎo)審計干部提升會“審”的本領(lǐng)、嚴(yán)“查”的膽識、敢“拼”的勁頭,切實做到依法審計、文明審計、廉潔審計,自覺接受各方面監(jiān)督。
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