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新昌縣審計局2019年工作總結(jié)和2020年工作思路

發(fā)布時間:2020-04-07 08:35

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信息來源:縣審計局


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縣審計局2019年工作總結(jié)

和2020年工作思路

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一、2019工作總結(jié)

2019年,我局全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神和中央、省委、市委、縣委審計委員會相關(guān)會議精神,以構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計監(jiān)督體系為目標,提升審計工作政治站位,依法履行審計職責,全力推進審計全覆蓋,深化審計改革創(chuàng)新,落實全面從嚴治黨要求,加強審計干部隊伍建設(shè),堅持依法審計、文明審計,堅持發(fā)現(xiàn)問題并推動解決問題,堅持“治已病、防未病”,為新昌經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供審計支持。全年實施完成審計計劃項目41個(其中政府投資項目造價結(jié)算審計遺留項目25個),另結(jié)合計劃項目實施完成了自然資源資產(chǎn)審計1個、部門預(yù)算執(zhí)行審計5個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算審計項目3個。共查處違規(guī)金額 7104.12萬元(其中上繳財政金額260.49萬元),管理不規(guī)范金額52256.31 萬元,送審造價32004.55萬元,核減3253.37萬元,核減率10.17%,提出審計建議85條,審計報告及專報得到縣領(lǐng)導(dǎo)批示40條(次),移送案件線索4件。

(一)提升兩個站位,推進審計項目計劃和審計組織方式“兩統(tǒng)籌”

提升審計工作政治站位和工作站位,緊緊圍繞上級審計機關(guān)和縣委、縣政府確定的工作重點,以組織實施“改革深化年、成效提升年、活力提增年”活動為主線,圍繞“三個報告”需求,強化審計項目計劃和審計組織方式“兩統(tǒng)籌”,注重審計廣度深度,著力推進審計全覆蓋統(tǒng)籌謀劃項目計劃制訂,提高年度審計項目覆蓋面;統(tǒng)籌審計組織方式,針對不同審計對象和領(lǐng)域靈活采取不同審計方法,確保對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任履行情況等實現(xiàn)有序的審計全覆蓋。2019年,立項審計計劃項目17個,(其中1個工程造價審計掃尾項目,涉及25個子項目),另安排3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計項目、1個原環(huán)保局自然資源審計項目、5個部門預(yù)算執(zhí)行審計項目均結(jié)合經(jīng)濟責任審計項目采用“1+N”方式實施。

(二)深化“三個平臺”建設(shè),大力推進審計全覆蓋

以推進審計監(jiān)督全覆蓋為目標,深化政策跟蹤審計、財政審計大格局、經(jīng)濟責任審計全覆蓋“三個平臺”建設(shè),推進“三個平臺”深度融合,統(tǒng)籌計劃制訂、資源整合、成果運用,提高審計監(jiān)督整體合力和綜合成效,有效推進審計全覆蓋。

1.深化政策跟蹤審計平臺建設(shè)。加大對重大改革、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級等政策跟蹤審計力度。按省審計廳統(tǒng)一部署同步開展數(shù)字經(jīng)濟財政扶持政策落實情況審計調(diào)查,重點關(guān)注了與數(shù)字經(jīng)濟有關(guān)的財政政策和產(chǎn)業(yè)政策等落實情況,相關(guān)專項資金的設(shè)立、管理、分配和使用情況,通過審計調(diào)查,揭示數(shù)字經(jīng)濟財政扶持政策落實存在的問題,提出了推動“一號工程”各項部署更好落地的意見和建議。對我縣2016年至2018年全縣政府購買服務(wù)資金績效情況進行專項審計調(diào)查,抽查了縣財政局和涉及政府購買服務(wù)業(yè)務(wù)量較大的縣建設(shè)局等10家部門(單位),發(fā)現(xiàn)了政府購買服務(wù)指導(dǎo)目錄不夠完善、預(yù)算管理不規(guī)范、承接主體不合規(guī)、績效管理不到位等問題,并提出了相應(yīng)的審計建議。

2.深化財政審計大格局平臺建設(shè)。突出公共資金資產(chǎn)績效審計,密切關(guān)注財政政策有效落實、公共資金安全高效使用、國有資產(chǎn)運營績效。圍繞審計“三個報告”需求,以財政同級審計為核心,以公共資金為審計對象,通過“財政+”等方式,全面提高部門預(yù)算執(zhí)行審計覆蓋面。實施完成了2018年度縣本級預(yù)算執(zhí)行情況和決算草案審計,同時構(gòu)建部門預(yù)算大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng),對180個一、二級預(yù)算單位全面實施大數(shù)據(jù)分析,實現(xiàn)部門預(yù)算執(zhí)行情況審計首次全覆蓋,關(guān)注部門專項重點、購買服務(wù)、“三公”經(jīng)費、資產(chǎn)管理等情況,針對性地提出了改進和完善的建議意見。結(jié)合經(jīng)濟責任審計,重點實施完成了原檔案局、縣殘聯(lián)、原縣環(huán)保局等5個部門(單位)的預(yù)算執(zhí)行審計。

3.深化經(jīng)濟責任審計全覆蓋平臺。突出聚焦“清廉新昌”建設(shè),致力于發(fā)揮權(quán)力規(guī)范運行的“緊箍咒”作用,深化經(jīng)濟責任審計全覆蓋平臺與政策跟蹤審計平臺、財政審計大格局平臺深度融合,通過“財政+”“+政策”“1+N”等方式,將部門預(yù)算執(zhí)行審計、政策跟蹤審計、重大專項資金審計調(diào)查、非經(jīng)濟責任審計項目發(fā)現(xiàn)的問題納入經(jīng)濟責任審計和對領(lǐng)導(dǎo)干部評價內(nèi)容,實現(xiàn)“一審多項”“一審多果”、“一審多用”。按照黨政同責、同責同審、凡審必嚴的要求,組織實施完成了縣科協(xié)、澄潭鎮(zhèn)等8個部門(單位)12位領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計,并實施完成了原環(huán)保局領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計。

4.深化政府投資項目審計。繼續(xù)實施退出工程造價審計后續(xù)審計工作,完成了政府投資審計項目28個(其中遺留造價審計項目25個),送審造價32004.55萬元,核減3253.37萬元,核減率10.17%。組織實施城東實驗學(xué)校建設(shè)項目、縣社會養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項目(一期)預(yù)算執(zhí)行審計,規(guī)范投資行為,提高投資效率,促進科學(xué)決策,充分發(fā)揮公共投資項目的社會效益、經(jīng)濟效益和生態(tài)環(huán)境效益。組織實施天姥大橋建設(shè)項目竣工決算審計,保障建設(shè)資金真實、合法使用,確保竣工財務(wù)決算真實、合規(guī),提高投資績效。

5.深化內(nèi)部審計指導(dǎo)和監(jiān)督。實施“內(nèi)審督導(dǎo)”工程,鞏固和深化國家審計與內(nèi)部審計協(xié)同機制,進一步提高內(nèi)部審計“三有四化”水平。深化風險防范清單督導(dǎo)制度和內(nèi)部審計成果綜合利用機制,統(tǒng)籌編制審計計劃,推動實行內(nèi)管干部三年輪審制度。組織內(nèi)部審計人員培訓(xùn)9期209人。重新調(diào)整內(nèi)部審計聯(lián)系點,加強聯(lián)系指導(dǎo)和調(diào)研走訪,結(jié)合“三服務(wù)”活動,累計走訪調(diào)研企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(單位)60多家。????

(三)推進四項改革創(chuàng)新,加強審計業(yè)務(wù)建設(shè)

1.推進審計體制改革。堅持向改革要動力、以改革促活力的理念,開展“改革深化年”活動,在審計理念、審計手段、審計管理等方面下功夫。今年來,我們按上級統(tǒng)一部署,有序推進審計機關(guān)機構(gòu)改革各項工作,優(yōu)化審計職責,完成了機構(gòu)設(shè)置、職能劃轉(zhuǎn)、人事調(diào)整等各項工作。縣委審計委員會及其辦公室組建成立,結(jié)合上級審計機關(guān)和縣委要求,籌備召開了縣委審計委員會第一次會議,并逐步健全完善審計委員會辦公室日常運行機制。

2.推進審計方式創(chuàng)新。實施“科技強審”工程,加強審計信息化建設(shè),構(gòu)建部門預(yù)算大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng),首次對部門預(yù)算全面實施大數(shù)據(jù)審計,加快實現(xiàn)審計業(yè)務(wù)與信息技術(shù)的深度融合,運用大數(shù)據(jù)及其有效分析手段助推審計技術(shù)創(chuàng)新;注重學(xué)習(xí)借鑒先進經(jīng)驗,組織相關(guān)科室審計干部赴臺州市、麗水市學(xué)習(xí)財政審計經(jīng)驗,不斷推進我局審計方式方法創(chuàng)新,提高審計效率。建立社會審計和專家協(xié)審人才庫,培養(yǎng)一支業(yè)務(wù)精、作風良的協(xié)審人才隊伍,建立內(nèi)審人才庫,進一步發(fā)揮內(nèi)審隊伍作用,儲備審計資源。

3.推進審計質(zhì)量管理創(chuàng)新。實施“質(zhì)量提升”工程,鞏固深化對標“九項標準”的創(chuàng)新舉措,樹立全員全過程質(zhì)量管理理念和精品意識。建立審計質(zhì)量分級管理制度,實行重點項目領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)銜、審計實施方案集體會審、三級復(fù)核和集體決策、審計業(yè)務(wù)審理、審計質(zhì)量責任制、法律顧問等制度,并實行領(lǐng)導(dǎo)班子下沉一線指導(dǎo)、審計報告初稿在實施階段形成、在現(xiàn)場實施撤點前召開業(yè)務(wù)會議等舉措,規(guī)范審計程序、深化審計內(nèi)容、加強審計質(zhì)量管控。超前謀劃、突出重點,確定年度重點項目,從力量調(diào)配、資源整合上向重點項目傾斜,做到現(xiàn)場實施與后期提煉并重,堅持從計劃謀劃到審計整改全過程鏈打造優(yōu)秀項目。加強優(yōu)秀審計項目爭創(chuàng),組織審計干部到嵊州學(xué)習(xí)交流打造優(yōu)秀審計項目經(jīng)驗,組織開展了項目質(zhì)量評比活動,進一步提升項目創(chuàng)優(yōu)能力。

4.推進審計成果運用創(chuàng)新。實施“成果運用”工程,做深做透審計后半篇文章,進一步推進審計成果運用。通過審計信息、審計綜合報告、專報等多種形式及時報送領(lǐng)導(dǎo)決策參考,今年來撰寫審計專報5個,均得到縣領(lǐng)導(dǎo)的批示;深化完善審計成效年終報告制度,放大審計效應(yīng),擴大審計影響力;全面實施審計整改“聯(lián)動+督查”“掛銷號+雙公告”“考核+問責”機制,加強審計整改回訪,落實審計整改責任;與紀委監(jiān)委、巡察、組織、公安、檢察等部門建立協(xié)作機制,聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于健全協(xié)作配合機制增強監(jiān)督工作合力的意見》《關(guān)于規(guī)范巡察和審計工作協(xié)調(diào)機制的意見》《關(guān)于進一步完善審計工作協(xié)調(diào)配合機制的意見》《關(guān)于進一步加強公安機關(guān)與審計機關(guān)協(xié)作配合工作的意見》《關(guān)于公益訴訟工作建立協(xié)作配合機制的意見》等文件,建立健全了與相關(guān)單位溝通聯(lián)絡(luò)、線索移送、辦案協(xié)作、日常配合等工作機制,促進審計發(fā)現(xiàn)問題的處理、審計整改和審計成果運用,推動將審計成果運用到?jīng)Q策、管理、監(jiān)督各層面,融入干部大監(jiān)督機制。

(四)靠黨建“強身健體”,打造審計鐵軍

致力建設(shè)專業(yè)化審計隊伍,努力打造好審計鐵軍。圍繞“三個立”總要求,以建設(shè)信念堅定、業(yè)務(wù)精通、作風務(wù)實、清正廉潔的高素質(zhì)專業(yè)化審計干部隊伍為目標,以“不忘初心、牢記使命”主題教育為載體,實施“素質(zhì)提升”工程。

1.扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。主題教育高起點開局,高質(zhì)量推進,以高度的政治責任感,將學(xué)習(xí)教育、調(diào)查研究、檢視問題、整改落實貫穿全過程。一是理論學(xué)習(xí)上下聯(lián)動,既上好“必修課”又上好“選修課”。強化頭雁作用,突出關(guān)鍵少數(shù),局領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭,以上率下,“集中學(xué)+自學(xué)+研討學(xué)+講學(xué)”,集中精力讀原著、學(xué)原文、悟原理,黨支部黨員通過豐富的教育載體,強化學(xué)習(xí)氛圍,“現(xiàn)場學(xué)+視頻學(xué)+榜樣學(xué)+考學(xué)”,同時上下銜接,強化審計系統(tǒng)聯(lián)動學(xué)習(xí)。二是調(diào)查研究以問題為導(dǎo)向,既立足當前又面向未來。領(lǐng)導(dǎo)班子成員分別就推進審計全覆蓋、實施“兩統(tǒng)籌”、加強大數(shù)據(jù)審計等五個方面開展深入調(diào)查研究和討論交流,積極促進調(diào)研成果轉(zhuǎn)化。三是廣泛檢視問題,既找“共性問題”又找“個性問題”。局黨組通過實地走訪、召開座談會、談心談話、意見征集等形式,充分聽取被審計單位、內(nèi)審單位、基層黨員群眾對領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部存在突出問題的反映和對改進作風、改進工作的意見建議,黨組成員和黨支部黨員分別對照“18個是否”深刻檢視自身存在的問題。四是整改落實即查即改,既“補短板”又“拉長板”。對調(diào)研發(fā)現(xiàn)的問題、群眾反映的問題、自身查找的問題、上級點出的問題列出清單、建立臺賬,逐條研究制定具體的解決辦法和整改措施,堅持立行立改、見到實效。通過豐富的活動,推動學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想往深里走、往心里走、往實里走,強化理論武裝,堅定理想信念,真正使主題教育效果轉(zhuǎn)化為推動審計事業(yè)發(fā)展強大動力。

2.強化黨建意識,提升審計保障能力。認真履行全面從嚴治黨主體責任,規(guī)范和加強黨內(nèi)政治生活,嚴肅認真開展黨內(nèi)監(jiān)督,局黨組書記與局班子成員、局班子成員與科室負責人等層層簽訂黨風廉政建設(shè)責任書,加強督促檢查,確保主體責任落到實處。牢固樹立“靠黨建強身”理念,以“一切工作到支部”為鮮明導(dǎo)向,以提升組織力為重點,嚴格“三會一課”制度,創(chuàng)新黨日主題活動方式,加強機關(guān)黨支部建設(shè)。深入實施“活力提增年”活動,在嚴管的同時,在政治上關(guān)心、思想上關(guān)愛、生活上關(guān)懷干部。組織開展“新時代 新農(nóng)村”參觀考察,觀看電影《天渠》《特別追蹤》,局黨組班子成員上黨課,開展心理健康體驗等活動,有效激發(fā)干部的凝聚力和向心力。

3.強化學(xué)習(xí)意識,提升業(yè)務(wù)能力。牢固樹立“靠業(yè)務(wù)吃飯、質(zhì)量至上”理念,加大干部教育培訓(xùn),組織全體審計干部參加“審計大講堂”10期,組織新進領(lǐng)導(dǎo)和人員參加省廳培訓(xùn)3人次,實行審計實務(wù)導(dǎo)師制,著力解決新形勢下審計任務(wù)重和本領(lǐng)恐慌的壓力,著力提高審計干部發(fā)現(xiàn)問題的基本功和解決問題的“看家本領(lǐng)”,最大限度地激發(fā)干部隊伍的活力和創(chuàng)造力,打造高素質(zhì)專業(yè)化審計“集團軍”。

? ??4.強化紀律意識,提升清廉審計水平。堅持從嚴管理干部,嚴格執(zhí)行好干部標準,加強干部法治教育。深入開展“清廉審計”建設(shè),扎實開展警示教育月活動,組織全體干部職工參觀達利絲綢廉政文化教育基地、觀看警示教育片、開展黨紀黨規(guī)“微考學(xué)”等活動,教育干部嚴格遵守黨章黨規(guī)黨紀。繼續(xù)實行廉政風險點預(yù)防排查機制,制訂《廉政風險排查和防范化解清單》,并按要求落實風險防范化解措施,繼續(xù)開展行風效能明察暗訪。嚴格落實審計“八不準”工作紀律和“四嚴禁”工作要求,嚴格執(zhí)行廉政提示、審前公示、廉政反饋卡、紀律報告、審計回訪、監(jiān)督檢查等工作制度,防范廉政風險,提升干部清廉審計水平。

5.強化服務(wù)意識,扎實開展“三服務(wù)”活動。結(jié)合審計職能職責,為企業(yè)當好“服務(wù)員”,給基層當好“指導(dǎo)員”,替群眾當好“監(jiān)督員”。開展審計風險清單防范督導(dǎo)工作,審計干部利用審計工作實際和審計案例,到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企業(yè)開展政策解讀、普法宣傳講座,引導(dǎo)鎮(zhèn)村干部提升規(guī)范管理意識、為民服務(wù)意識、風險防范意識、廉潔自律意識,引導(dǎo)企業(yè)加強內(nèi)部審計。緊扣縣委縣政府中心工作,增強服務(wù)改革、服務(wù)發(fā)展的意識,教育引導(dǎo)干部既堅持原則,更善于溝通,用事實和數(shù)據(jù)說話,以理服人,提高依法文明審計水平。

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二、2020年工作思路

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2020年,全局審計工作的總體要求是:以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神,各級黨委審計委員會和審計工作會議精神,把黨對審計工作的領(lǐng)導(dǎo)貫徹到審計工作各方面、全過程,依法獨立行使審計監(jiān)督權(quán),大力推進審計全覆蓋, 積極發(fā)揮審計在促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、促進全面深化改革、促進權(quán)力規(guī)范運行、促進反腐倡廉方面的重要作用,努力為新昌經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展和推進縣域治理現(xiàn)代化提供有力的審計支持。

(一)緊扣工作中心,統(tǒng)籌制訂審計項目計劃。

全面貫徹黨的十九大精神和各項改革部署,認真貫徹新發(fā)展理念,根據(jù)“兩統(tǒng)籌”要求,聚焦預(yù)算法貫徹實施審計、聚焦“三大攻堅戰(zhàn)”等政策跟蹤審計、聚焦規(guī)范權(quán)力運行和責任落實審計等板塊,圍繞“三個報告”需求,統(tǒng)籌審計項目計劃,突出審計重點,加大重大政策措施落實情況跟蹤審計力度,加大對人民群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實的利益問題和經(jīng)濟平穩(wěn)健康運行關(guān)系最密切問題的審計監(jiān)督力度,為縣委縣政府決策部署提供監(jiān)督保障和決策參考。及早謀劃,廣泛征求意見,科學(xué)編制年度審計計劃方案,按程序上報審批確定,并嚴格按計劃管理實施。

(二)聚焦“四大板塊”,全力實施審計項目。

1.聚焦預(yù)算法貫徹實施開展審計。按照黨中央、國務(wù)院《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》、中辦《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點向支出預(yù)算和政策拓展的指導(dǎo)意見》和集中財力辦大事要求,實施好縣級預(yù)算執(zhí)行和決算草案審計、縣級部門預(yù)算執(zhí)行審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計等項目。預(yù)算執(zhí)行審計中,既要聚焦財政資金績效,嚴控“三公”經(jīng)費支出、規(guī)范節(jié)會及慶典活動、公款競爭性存放、大額專項支出績效、非經(jīng)營性資產(chǎn)管理特別是涉改單位資金資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)等情況;又要聚焦支出預(yù)算和政策拓展,關(guān)注重點支出和重大投資項目的政策依據(jù)、支出標準、績效目標等管理情況,揭示支出偏離預(yù)算、結(jié)構(gòu)不合理和政策目標未實現(xiàn)等方面問題,促進完善重點支出和重大投資項目的決策機制,提高財政管理水平。

2.聚焦政策跟蹤落實和民生項目開展審計。圍繞打好“三大攻堅戰(zhàn)”、優(yōu)化營商環(huán)境、扶貧、惠民政策等黨委政府重大決策部署開展跟蹤審計,關(guān)注各項政策措施的實際效果究竟如何、老百姓到底滿不滿意、執(zhí)行中碰到哪些困難、是否有薄弱環(huán)節(jié)等,認真查找存在的問題,并盡力透過政策跟蹤審計發(fā)現(xiàn)的體制性障礙、制度性漏洞、機制性缺陷,深入挖掘背后的原因,抓住主要矛盾或者矛盾的主要方面,為破解難題找準突破口,為修改完善政策提供依據(jù)。

3.聚焦規(guī)范權(quán)力運行和責任落實開展審計。組織開展經(jīng)濟責任審計和自然資源資產(chǎn)離任(任中)審計,關(guān)注規(guī)范權(quán)力運行和責任落實,嚴格按照“三個區(qū)分開來”要求,實施審計容錯糾錯機制,激勵各級領(lǐng)導(dǎo)干部擔當作為,更好地為組織部門考核、任免、獎懲領(lǐng)導(dǎo)干部提供可靠可用依據(jù)。

4.聚焦重大政府投資項目開展審計。加強政府投資項目預(yù)算執(zhí)行、竣工決算審計和專項審計調(diào)查,實現(xiàn)有重點、有步驟、有深度、有成效地投資項目審計監(jiān)督;加大重大項目建設(shè)監(jiān)督力度,注重揭露和查處決策失誤、損失浪費、管理失職瀆職、利益輸送等嚴重違法亂紀行為,進一步促進規(guī)范項目建設(shè),提高財政資金使用績效。

(三)做深做透“五篇文章”,努力保障審計工作創(chuàng)新發(fā)展

做深做透審計質(zhì)量鞏固、組織方式統(tǒng)籌、成果運用優(yōu)化、內(nèi)審督導(dǎo)深化和素質(zhì)建設(shè)提升“文章”,強化審計業(yè)務(wù)建設(shè),提升審計干部綜合素質(zhì),不斷提高審計的專業(yè)化水平。

1.做深審計質(zhì)量“鞏固文章”。鞏固深化對標“九項標準”的創(chuàng)新舉措,健全審計質(zhì)量分級管理制度,規(guī)范審計程序、深化審計內(nèi)容、加強審計質(zhì)量管控。堅持從計劃謀劃到審計整改全過程鏈打造優(yōu)秀項目,注重審計方案的引導(dǎo)控制作用,加強依法審計取證工作,審慎把握容錯免職事項,深化應(yīng)用審計“三張清單”,力爭審計質(zhì)量穩(wěn)中有進,切實防范審計風險。

2.做優(yōu)審計組織方式“統(tǒng)籌文章”。根據(jù)“兩統(tǒng)籌”要求,落實審計組織方式統(tǒng)籌,深化三個平臺融合,通過“財政+”“+政策”“1+N”等方式,實現(xiàn)“一審多果”“一審多用”,盡力避免同一單位重復(fù)審計。學(xué)習(xí)上級和兄弟縣市有效經(jīng)驗和做法,探索實施同類項目“大項目、大集中、大統(tǒng)籌”的審計組織方式,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟責任審計和財政決算審計中,探索使用非現(xiàn)場大數(shù)據(jù)審計方法,實現(xiàn)各類審計資源統(tǒng)籌安排;加強財政預(yù)算執(zhí)行審計全覆蓋系統(tǒng)模型建設(shè),繼續(xù)通過大數(shù)據(jù)審計方式,開展部門預(yù)算執(zhí)行審計。

3.做透審計成果運用“優(yōu)化文章”。注重審計發(fā)現(xiàn)普遍性、規(guī)律性、傾向性以及風險性、苗頭性的問題,建立完善共性問題清單、領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責任風險清單、領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責“白名單”等“三張清單”,從體制、機制和制度層面提出審計意見建議,促進體制機制創(chuàng)新優(yōu)化、政策制度“廢改立”和“老大難”問題解決;通過審計信息、審計綜合報告、專報等多種形式及時報送領(lǐng)導(dǎo)決策參考;完善審計成效年終報告制度,放大審計效應(yīng),擴大審計影響力;加強審計整改,切實提高審計移送事項成案率和問題整改率;積極探索“審計結(jié)果”轉(zhuǎn)化為“審計成果”的途徑、方式,充分發(fā)揮與紀委監(jiān)委、組織、巡察、公安、檢察等機關(guān)的協(xié)作機制,加強工作聯(lián)動和信息共享,推進審計成果運用到?jīng)Q策、管理、監(jiān)督各層面,融入干部大監(jiān)督機制。

4.做實內(nèi)審督導(dǎo)“深化文章”。“點線面”結(jié)合、“訓(xùn)研練”并舉,加強內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)和監(jiān)督,深化國家審計與內(nèi)部審計協(xié)同機制,進一步提高內(nèi)部審計“三有四化”水平。深化風險防范清單督導(dǎo)制度和內(nèi)部審計成果綜合利用機制,統(tǒng)籌編制審計計劃,推動實行內(nèi)管干部三年輪審制度。加強內(nèi)部審計人員培訓(xùn),深化內(nèi)部審計聯(lián)系點制度,加大內(nèi)部審計指導(dǎo)監(jiān)督力度。深化和完善國家審計與內(nèi)部審計聯(lián)動審計機制,推進審計資源整合和審計監(jiān)督全覆蓋,繼續(xù)會同鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道內(nèi)審機構(gòu)聯(lián)動實施1個專項審計調(diào)查項目。

5.做強素質(zhì)建設(shè)“提升文章”。把“三個立”要求作為自身建設(shè)根本遵循,以清廉審計建設(shè)為載體,以“創(chuàng)建模范機關(guān)、建設(shè)清廉機關(guān)”為主題,鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果,深化實施“素質(zhì)提升”工程,建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化審計干部隊伍。一是提升政治理論素質(zhì)。切實履行全面從嚴治黨主體責任,常態(tài)化、制度化開展教育活動,扎實落實黨組中心組理論學(xué)習(xí),支部“三會一課”和黨日活動,加強黨員干部政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè),切實提高政治站位,堅定理想信念,牢固樹立“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”。二是提升專業(yè)素質(zhì)。加強信息化人才培養(yǎng),深化大數(shù)據(jù)攻關(guān)小組建設(shè),建立健全大數(shù)據(jù)攻關(guān)小組學(xué)習(xí)、討論機制,積極發(fā)揮信息化建設(shè)攻關(guān)引領(lǐng)作用。繼續(xù)實施“審計大講堂”,實行審計實務(wù)導(dǎo)師制,著力加強年輕審計干部隊伍的培養(yǎng)。三是提升廉潔素質(zhì)。以“清廉審計”建設(shè)為載體,加強黨風廉政建設(shè)。堅持從嚴管理干部,嚴格執(zhí)行好干部標準,加強干部法治教育,加強廉政風險點排查,落實風險防范化解措施,常態(tài)化開展行風效能明察暗訪,嚴格落實審計“八不準”工作紀律和“四嚴禁”工作要求。

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?新昌縣審計局

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2020年1月20日


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